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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3231 Data de lançamento: 18/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASPBVIII

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. TRANSPORTE P/ PASSO FUNDO REALIZADO NO DIA 17/04/13 REF. PROJETO "MULHERES MIL" CFE NF 1231. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2013 VALOR REF. TRANSPORTE P/ PASSO FUNDO REALIZADO NO DIA 17/04/13 REF. PROJETO "MULHERES MIL" CFE NF 1231. 300,00
30/04/2013 LIQUIDADO CFE ATESTADO PRESTAÇÃO SERVIÇO 300,00
TOTAL 300,00 300,00 0,00
SALDO A PAGAR 300,00