| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3246 | Data de lançamento: | 19/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES P/ SUBSTITUIÇAO NO CONSULTORIO DENTARIO CFE NF 2.476.479. | 27,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES P/ SUBSTITUIÇAO NO CONSULTORIO DENTARIO CFE NF 2.476.479. | 27,75 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO APOS ENTREGA E CONFERENCIA DO MATERIAL | 27,75 | ||
| TOTAL | 27,75 | 27,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27,75 | |||