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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3300 Data de lançamento: 22/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGDBF
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASIGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO REEMB. DE HOSPEDAGEM A OFICINEIRA SUELEN TAMBINI MAYER REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/04/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO - OPERAÇAO DO CADASTRO UNICO. 163,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2013 VALOR RELATIVO REEMB. DE HOSPEDAGEM A OFICINEIRA SUELEN TAMBINI MAYER REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/04/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO - OPERAÇAO DO CADASTRO UNICO. 163,58
30/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 163,58
17/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850038 PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 163,58
TOTAL 163,58 163,58 163,58
SALDO A PAGAR 0,00