| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GUARDANAPOS P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE CUPOM FISCAL 102536. | 7,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GUARDANAPOS P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE CUPOM FISCAL 102536. | 7,45 | ||
| 13/06/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E CF 102536 | 7,45 | ||
| TOTAL | 7,45 | 7,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7,45 | |||