| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
| Número do empenho: | 346 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.046.888. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | VEICULO Nº VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.046.888. | 800,00 | ||
| 28/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 800,00 | ||
| 22/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002639 PAGTO. REF. EMPENHO 346/2013 WAGNER DOLCI ME - 82518 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||