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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3533 Data de lançamento: 30/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transp.Esc.Rec.Est.-Ensino Medio
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO DO ESTADO - LINHA 09 REF. 22 VIAGENS MES ABRIL/2013, CFE CONTRATO 075/2010 - 6º ADITAMENTO. 4.197,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2013 TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO DO ESTADO - LINHA 09 REF. 22 VIAGENS MES ABRIL/2013, CFE CONTRATO 075/2010 - 6º ADITAMENTO. 4.197,60
30/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 4.197,60
17/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000262, 000261 PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2013 SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302 4.197,60
TOTAL 4.197,60 4.197,60 4.197,60
SALDO A PAGAR 0,00