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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: W. S. TUR - TRANSPORTE E TURISMO - WAGNER SCHERER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3535 Data de lançamento: 30/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Salario Educacao
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 23 VIAGENS MES ABRIL/2013, CFE CONTRATO 088/2010 - 3º ADITAMENTO. 4.239,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2013 TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 23 VIAGENS MES ABRIL/2013, CFE CONTRATO 088/2010 - 3º ADITAMENTO. 4.239,36
30/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 4.239,36
17/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850639, 850632 PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2013 W. S. TUR - TRANSPORTE E TURISMO - WAGNER SCHERER RODRIGUES - 80309 4.239,36
TOTAL 4.239,36 4.239,36 4.239,36
SALDO A PAGAR 0,00