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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3708 Data de lançamento: 30/04/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Conserv. da Rede de Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES ABRIL DE 2013 1.139,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2013 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES ABRIL DE 2013 1.139,40
30/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.139,40
30/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.139,40
TOTAL 1.139,40 1.139,40 1.139,40
SALDO A PAGAR 0,00