Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2013 |
TP 002/2013.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 040/2013. |
34.512,00 |
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| 25/06/2013 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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5.752,00 |
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| 01/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852847
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2013 - REF. NF 2.249
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS - 1371 |
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5.752,00 |
| 06/08/2013 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 2452 |
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2.876,00 |
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| 13/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850370
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2013 - REF. DANFE 2.452
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS - 1371 |
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2.876,00 |
| 02/10/2013 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 2714 |
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5.752,00 |
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| 11/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003224
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2013 - REF. DANFE 2.714
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS - 1371 |
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5.752,00 |
| 31/01/2014 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.113 |
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5.752,00 |
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| 14/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003601
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2013 - REF. DANFE 3.113
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS - 1371 |
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5.752,00 |
| 10/10/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-14.380,00 |
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| TOTAL |
20.132,00 |
20.132,00 |
20.132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |