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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS- COMERCIO E IMPORTAÇAO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 422 Data de lançamento: 25/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Oficina Mecanica
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ USO DOS MECANICOS CFE NF 677959. 87,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ USO DOS MECANICOS CFE NF 677959. 87,00
08/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 87,00
26/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002654 PAGTO. REF. EMPENHO 422/2013 FERRAMENTAS GERAIS- COMERCIO E IMPORTAÇAO S/A - 79670 87,00
TOTAL 87,00 87,00 87,00
SALDO A PAGAR 0,00