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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4399 Data de lançamento: 22/05/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Secretario
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 01/2013. VALOR REF. PREST. DE SERVIÇO DE INFORMATICA, MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº 32/2013. 339,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2013 CC 01/2013. VALOR REF. PREST. DE SERVIÇO DE INFORMATICA, MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº 32/2013. 339,67
24/05/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 339,67
03/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852839 PAGTO. REF. EMPENHO 4399/2013 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 339,67
TOTAL 339,67 339,67 339,67
SALDO A PAGAR 0,00