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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4452 Data de lançamento: 24/05/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A SERVIDORA JOECE RODRIGUES DOS SANTOS REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DO SICONV, NA FAMURS. 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2013 VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A SERVIDORA JOECE RODRIGUES DOS SANTOS REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DO SICONV, NA FAMURS. 13,00
13/06/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 13,00
TOTAL 13,00 13,00 0,00
SALDO A PAGAR 13,00