| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 28/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MUDAS NATIVAS GRANDES E SUBSTRATOS PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI PROJETO ARBORIZAÇAO CFE NF 306.751. | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MUDAS NATIVAS GRANDES E SUBSTRATOS PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI PROJETO ARBORIZAÇAO CFE NF 306.751. | 184,00 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 184,00 | ||
| 16/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859986 PAGTO. REF. EMPENHO 004517/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||