| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 4519 | Data de lançamento: | 28/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇAO NO JORNAL "FOLHA ESPUMOSENSE" AVISO DE VENCIMENTO IPTU 2013, DIVULGADO NAS EDIÇOES DE 23 E 30.03.13. | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | VALOR REF. PUBLICAÇAO NO JORNAL "FOLHA ESPUMOSENSE" AVISO DE VENCIMENTO IPTU 2013, DIVULGADO NAS EDIÇOES DE 23 E 30.03.13. | 1.530,00 | ||
| 02/07/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 6888 | 1.530,00 | ||
| 10/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850694 PAGTO. REF. EMPENHO 004519/2013 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||