| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 03/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO N°110. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 176,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2013 | VEICULO N°110. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 176,74 | ||
| 03/01/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF | 176,74 | ||
| 07/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850633 PAGTO. REF. EMPENHO 48/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 176,74 | ||
| TOTAL | 176,74 | 176,74 | 176,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||