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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 489 Data de lançamento: 29/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA P/ USO SECRETARIA DOS TRANSPORTES CFE NF 393. 415,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA P/ USO SECRETARIA DOS TRANSPORTES CFE NF 393. 415,30
31/01/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM AXEXO. 415,30
28/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850476 PAGTO. REF. EMPENHO 489/2013 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 415,30
TOTAL 415,30 415,30 415,30
SALDO A PAGAR 0,00