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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4979 Data de lançamento: 04/06/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/03/13 A 25/04/13 VENC. 14/06/2013 TEL. 54 3383-1099. 398,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/03/13 A 25/04/13 VENC. 14/06/2013 TEL. 54 3383-1099. 398,47
04/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 398,47
TOTAL 398,47 398,47 0,00
SALDO A PAGAR 398,47