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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5198 Data de lançamento: 11/06/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. MANUTENÇAO NA MAQUINA COPIADORA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2013 VALOR REF. MANUTENÇAO NA MAQUINA COPIADORA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 280,00
20/06/2013 SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 381. 280,00
TOTAL 280,00 280,00 0,00
SALDO A PAGAR 280,00