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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5327 Data de lançamento: 14/06/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Gabinete do Secretario de Educacao
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/06/13 P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE FORMAÇAO CONTINUADA DOS PROFESSORES E PARTICIPAR DE FORUM "O MUNDO MELHORA QUANDO A GENTE COMPARTILHA", EM CANOAS. 102,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2013 VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/06/13 P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE FORMAÇAO CONTINUADA DOS PROFESSORES E PARTICIPAR DE FORUM "O MUNDO MELHORA QUANDO A GENTE COMPARTILHA", EM CANOAS. 102,70
17/06/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 102,70
TOTAL 102,70 102,70 0,00
SALDO A PAGAR 102,70