| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
| Número do empenho: | 5338 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇAO DE EDITAL TP 03/2013 - AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR CFE OFICIO 011/2013 EM ANEXO. | 396,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | VALOR REF. PUBLICAÇAO DE EDITAL TP 03/2013 - AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR CFE OFICIO 011/2013 EM ANEXO. | 396,96 | ||
| 01/07/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 81690. | 396,96 | ||
| TOTAL | 396,96 | 396,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 396,96 | |||