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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5516 Data de lançamento: 21/06/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Secretario
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/2013 A 10/05/2013 VENC. 27/06/2013 TEL. 54 3383-3397. 975,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/2013 A 10/05/2013 VENC. 27/06/2013 TEL. 54 3383-3397. 975,08
21/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 975,08
TOTAL 975,08 975,08 0,00
SALDO A PAGAR 975,08