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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5517 Data de lançamento: 21/06/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/2013 A 10/05/2013 VENC. 27/06/2013 TEL. 54 3383-2972, 3383-3094, 3383-3081. 301,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/2013 A 10/05/2013 VENC. 27/06/2013 TEL. 54 3383-2972, 3383-3094, 3383-3081. 301,25
21/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 301,25
TOTAL 301,25 301,25 0,00
SALDO A PAGAR 301,25