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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5696 Data de lançamento: 27/06/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.Serv.Expediente e Patrimonio
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO EXTRAORDINARIO REF. MES JUNHO DE 2013 197,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2013 SERVIÇO EXTRAORDINARIO REF. MES JUNHO DE 2013 197,10
27/06/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 197,10
28/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005696/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 197,10
TOTAL 197,10 197,10 197,10
SALDO A PAGAR 0,00