| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 5988 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Farmacia Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 810,00 | ||
| 03/07/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 10.154 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 810,00 | |||