| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 6041 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE RADIO ROTEADOR E FONTE P/ USO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE RADIO ROTEADOR E FONTE P/ USO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. | 190,00 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 2.897.362 | 190,00 | ||
| 18/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858990 PAGTO. REF. EMPENHO 006041/2013 CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||