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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR TRENHAGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6118 Data de lançamento: 03/07/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Salario Educacao
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 20 VIAGENS MES JUNHO/2013, CFE CONTRATO 079/2010 - 7º ADITAMENTO. 4.549,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2013 TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 20 VIAGENS MES JUNHO/2013, CFE CONTRATO 079/2010 - 7º ADITAMENTO. 4.549,20
03/07/2013 SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 453. 4.549,20
10/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850647, 850646 PAGTO. REF. EMPENHO 006118/2013 GILMAR TRENHAGO - 1594 4.549,20
TOTAL 4.549,20 4.549,20 4.549,20
SALDO A PAGAR 0,00