Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2013 |
TP 003/2013.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL E EJA DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº 054/2013. |
17.449,60 |
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| 08/08/2013 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E DANFE 2.986.371, 2.986.323 E 2.986.335. |
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8.688,00 |
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| 13/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859074
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6538/2013 - REF. DANFE 2.986.371, 2.986.323 E 2.986.335
ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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8.688,00 |
| 08/11/2013 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.732.607, 3.732.962 E 3.733.561. |
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8.721,60 |
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| 14/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859270
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6538/2013 - REF. DANFE 3.732.607, 3.732.962 E 3.733.561
ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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8.721,60 |
| 16/12/2013 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 4.080.194 E 4.079.896 |
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40,00 |
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| 30/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859505
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6538/2013 - REF. NF 4.080.194, 4.079.896.
ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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40,00 |
| TOTAL |
17.449,60 |
17.449,60 |
17.449,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |