| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS DE OLIVEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 6569 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservacao de Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE REMENDO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PEDRO LUIS FACCIONI E PEDRO ROTTA. | 800,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE REMENDO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PEDRO LUIS FACCIONI E PEDRO ROTTA. | 800,10 | ||
| 24/07/2013 | Liquidado cfe atestado realização do setrviço, cfe nf 067 | 800,10 | ||
| TOTAL | 800,10 | 800,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,10 | |||