| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6572 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVARO RODRIGUES LEITAO. | 1.417,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVARO RODRIGUES LEITAO. | 1.417,25 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 22879 | 1.417,25 | ||
| TOTAL | 1.417,25 | 1.417,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.417,25 | |||