| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME |
| Número do empenho: | 6579 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 11, 13, 94, 95, 105. VALOR REF. MAO DE OBRA. | 311,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | VEICULO Nº 11, 13, 94, 95, 105. VALOR REF. MAO DE OBRA. | 311,50 | ||
| 26/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E NF 22 | 311,50 | ||
| TOTAL | 311,50 | 311,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 311,50 | |||