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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 671 Data de lançamento: 29/01/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES JANEIRO DE 2013 12.971,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2013 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES JANEIRO DE 2013 12.971,90
29/01/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO DE 2013. 12.971,90
31/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 12.971,90
TOTAL 12.971,90 12.971,90 12.971,90
SALDO A PAGAR 0,00