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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6747 Data de lançamento: 25/07/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO 6036/2013 TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. 78,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6036/2013 TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. 78,79
09/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 4.960, 4.932, 4.459, 4.446, 5.007, 5.163 78,79
15/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850503 PAGTO. REF. EMPENHO 006747/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 78,79
TOTAL 78,79 78,79 78,79
SALDO A PAGAR 0,00