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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 71 Data de lançamento: 04/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS P/UTILIZAÇAO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 001.984.796 108,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2013 VALOR REF.AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS P/UTILIZAÇAO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 001.984.796 108,38
08/01/2013 LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DO MATERIAL E NF. 108,38
08/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850006 PAGTO. REF. EMPENHO 71/2013 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 108,38
TOTAL 108,38 108,38 108,38
SALDO A PAGAR 0,00