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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7193 Data de lançamento: 01/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL A SERVIDORA LAIS CASARIN SCHOLL VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/07/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇAO DE PREGOEIRO E DE EQUIPE DE APOIO - MODULO 1, NA DPM EDUCAÇAO. 130,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2013 VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL A SERVIDORA LAIS CASARIN SCHOLL VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/07/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇAO DE PREGOEIRO E DE EQUIPE DE APOIO - MODULO 1, NA DPM EDUCAÇAO. 130,11
19/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 130,11
TOTAL 130,11 130,11 0,00
SALDO A PAGAR 130,11