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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 04/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATRIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF.001.984.895 89,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATRIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF.001.984.895 89,52
08/01/2013 LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DO MATERIAL E NF. 89,52
08/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850006 PAGTO. REF. EMPENHO 72/2013 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 89,52
TOTAL 89,52 89,52 89,52
SALDO A PAGAR 0,00