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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7248 Data de lançamento: 02/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutencao Asilo Luis Garaffa
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. 634,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2013 TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. 634,94
15/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 5.077, 5.141, 5.080, 5.153, 5.225. 634,94
22/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850711 PAGTO. REF. EMPENHO 007248/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 634,94
TOTAL 634,94 634,94 634,94
SALDO A PAGAR 0,00