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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7279 Data de lançamento: 02/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONER P/ REPOSIÇAO NA COPIADORA DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRRA BRESOLIN ROTTA. 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONER P/ REPOSIÇAO NA COPIADORA DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRRA BRESOLIN ROTTA. 140,00
12/08/2013 LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 003.096.507 140,00
TOTAL 140,00 140,00 0,00
SALDO A PAGAR 140,00