| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALBINO KNOPP DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7415 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE DUAS PASSAGENS DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 121,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE DUAS PASSAGENS DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 121,60 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2170 | 121,60 | ||
| TOTAL | 121,60 | 121,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 121,60 | |||