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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7557 Data de lançamento: 12/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06/13 A 25/07/13 VENC. 14/08/2013 TEL.54 3383-1154 E 54-3383-1561 229,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06/13 A 25/07/13 VENC. 14/08/2013 TEL.54 3383-1154 E 54-3383-1561 229,21
12/08/2013 LIQUIDADO APÓS SERVIÇOD PRESTADOS CFE ATESTADO E FATURAS EM ANEXO 229,21
12/08/2013 LIQUIDADO APÓS SERVIÇO PRESTADO CFE ATESTADO E FATURA EM ANEXO 229,21
12/08/2013 LIQUIDADO EM DATA INDEVIDA -229,21
TOTAL 229,21 229,21 0,00
SALDO A PAGAR 229,21