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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU

Dados do Empenho
Número do empenho: 7717 Data de lançamento: 16/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO EM AUXILIO E RECEITUARIO. 1.112,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2013 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO EM AUXILIO E RECEITUARIO. 1.112,07
10/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 255192, 255177, 255200, 255207, 255198, 255209, 255213, 255196, 255202, 255194, 255215, 255183, 255286, 255294, 255290, 255292, 255284, 255275, 255282, 71035, 255277, 255185, 255205, 255211, 252483. 1.112,07
TOTAL 1.112,07 1.112,07 0,00
SALDO A PAGAR 1.112,07