| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA REALIZADA NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT E AQUISIÇAO DE GALAO DE TINTA PARA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. | 2.927,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA REALIZADA NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT E AQUISIÇAO DE GALAO DE TINTA PARA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. | 2.927,30 | ||
| 27/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.191.154 | 2.927,30 | ||
| 27/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.191.154 E 3.190.463 | 2.927,30 | ||
| 27/08/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -2.927,30 | ||
| TOTAL | 2.927,30 | 2.927,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.927,30 | |||