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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7765 Data de lançamento: 19/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASIGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇAO DE ALARME MONITORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇAO DE ALARME MONITORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 340,00
28/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.197.410 340,00
TOTAL 340,00 340,00 0,00
SALDO A PAGAR 340,00