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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 778 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal de Assist.Social-
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/12/12 A 10/01/13 VENC. 27/02/2013 TEL. 54 3383-3044, 3383-1555. 309,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/12/12 A 10/01/13 VENC. 27/02/2013 TEL. 54 3383-3044, 3383-1555. 309,11
31/01/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 309,11
27/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002662 PAGTO. REF. EMPENHO 778/2013 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 309,11
TOTAL 309,11 309,11 309,11
SALDO A PAGAR 0,00