| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 7819 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 255,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 255,75 | ||
| 27/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 7888 | 255,75 | ||
| TOTAL | 255,75 | 255,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 255,75 | |||