| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7878 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-BRASILIA, VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2013 PARA O SECRETARIO DE SAUDE JOAO ROBERTO VOGEL PARA BUSCAR RECURSOS REF. AO POSTO DE SAUDE, AO PROJETO DA AMBULANCIA, AO PROJETO DE AMBULATORIO MOVEL E ACADEMIA DA SAUDE. | 1.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-BRASILIA, VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2013 PARA O SECRETARIO DE SAUDE JOAO ROBERTO VOGEL PARA BUSCAR RECURSOS REF. AO POSTO DE SAUDE, AO PROJETO DA AMBULANCIA, AO PROJETO DE AMBULATORIO MOVEL E ACADEMIA DA SAUDE. | 1.730,00 | ||
| 22/08/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.730,00 | |||