| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
| Número do empenho: | 7954 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 59,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 59,79 | ||
| 10/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 113394 | 59,79 | ||
| 17/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859636 PAGTO. REF. EMPENHO 007954/2013 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS - 65959 | 59,79 | ||
| TOTAL | 59,79 | 59,79 | 59,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||