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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7961 Data de lançamento: 26/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte a Sec. Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMB. DE PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI A SERVIDORA PAULA GUIMARAES SIQUEIRA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 22 E 23/08/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇAO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2014, NA DPM. 54,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2013 VALOR REF. REEMB. DE PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI A SERVIDORA PAULA GUIMARAES SIQUEIRA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 22 E 23/08/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇAO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2014, NA DPM. 54,05
26/08/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 54,05
TOTAL 54,05 54,05 0,00
SALDO A PAGAR 54,05