| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Agente comunitaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PROGRAMA SAUDE P/ TODOS. | 15.697,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | ABONO PROGRAMA SAUDE P/ TODOS. | 15.697,11 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM AXEXO. | 15.697,11 | ||
| 31/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 15.697,11 | ||
| TOTAL | 15.697,11 | 15.697,11 | 15.697,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||