| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM.DE PROD.AGROPECUARIOS |
| Número do empenho: | 8062 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO - GLIFOSATO P/ USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO - GLIFOSATO P/ USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 85,00 | ||
| 10/09/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 3.255.683. | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 85,00 | |||