| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8083 | Data de lançamento: | 29/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE REATOR ELETRONICO P/ SUBSTITUIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE REATOR ELETRONICO P/ SUBSTITUIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 76,00 | ||
| 12/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 23982 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 76,00 | |||